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一、            102年度計畫實施成果及決算辦理概況:

1.        歲入部分:

(1) 罰款及賠償收入:全年度預算數為30,000元。

(2) 規費收入:全年度預算數為2,668,000元。

(3) 財產收入:全年度預算數為3,000元。

2.        歲出部分:

(1) 一般行政:本年度預算數為22,696,000元。

(2) 戶政業務:本年度預算數為2,648,000元。

(3) 一般建築及設備:本年度預算數為61,000元。

二、            103年預算提要及成本估計:

1.        歲入部份:

(1) 罰款及賠償收入:全年度預算數為20,000元。

(2) 規費收入:全年度預算數為1,392,000元。

(3 )財產收入:全年度預算數為3,000元。

2.        歲出部份:

(1) 一般行政:本年度預算數為21,920,000元。

(2) 戶政業務:本年度預算數為2,687,000元。

(3) 一般建築及設備:本年度預算數為123,000

三、            104年度計畫實施成果及決算辦理概況:

1.        歲入部分:

(1) 罰款及賠償收入:全年度決算數為6,500元。

(2) 規費收入:全年度決算數為2,439,709元。

(3) 財產收入:全年度決算數為4,057元。

(4) 其他收入 : 全年度決算數為55元。

2.        歲出部分:

(1) 一般行政:本年度決算數為20,262,895元。

(2) 戶政業務:本年度決算數為2,788,047元。

(3) 一般建築及設備:本年度決算數為115,394元。

四、            105年預算提要及成本估計:

1.        歲入部份:

(1) 罰款及賠償收入:全年度預算數為10,000元。

(2) 規費收入:全年度預算數為2,581,000元。

(3) 財產收入:全年度預算數為3,000元。

2.        歲出部份:

(1) 一般行政:本年度預算數為21,015,000元。

(2) 戶政業務:本年度預算數為2,938,000元。

(3) 一般建築及設備:本年度預算數為228,000

五、            105年度計畫實施成果及決算辦理概況:

1.        歲入部分:

(1) 罰款及賠償收入:全年度決算數為6,000元。

(2) 規費收入:全年度決算數為2,593,895元。

(3) 財產收入:全年度決算數為13,251元。

2.        歲出部分:

(1) 一般行政:本年度決算數為19,096,597元。

(2) 戶政業務:本年度決算數為2,843,920元。

(3) 一般建築及設備:本年度決算數為223,553元。

六、            106年預算提要及成本估計:

1.        歲入部份:

(1) 罰款及賠償收入:全年度預算數為10,000元。

(2) 規費收入:全年度預算數為2,505,000元。

(3) 財產收入:全年度預算數為3,000元。

2.        歲出部份:

(1) 一般行政:本年度預算數為20,367,000元。

(2) 戶政業務:本年度預算數為2,962,000元。

(3) 一般建築及設備:本年度預算數為49,000